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老师 请教:报销凭证和发票都是10.9,9月费用不够,我可以把10.9这张凭证记到9月吗?

84784981| 提问时间:2023 10/21 09:56
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个业务要是9月发生的,你就可以记到9月的账上。
2023 10/21 10:00
84784981
2023 10/21 16:01
老师就之前请教过您的问题:如果当月没收到运输收入 但是发生了修理费未结账:这样子分录是写:借:主营业务成本-维修费,贷:应付账款对吗?还是:借劳务成本-维修费,贷:应付账款还是其他应付款,等收入进账再结转:借主营业务成本,贷劳务成本
玲老师
2023 10/21 16:10
咱们是运输行业没有发生收入,但是发生了成本这样处理。 借劳务成本贷应付账。 我有收入的时候再结转到。 借主营业务成本在劳务成本。
84784981
2023 10/21 16:21
那收入比如一个季度回来一次,3季度9月有收入到账,那我在结转成本时候:这个成本的金额是对应哪几个月的呢?
84784981
2023 10/21 16:23
结转劳务成本(油费 维修费,保险费)一同都要结转是吗。
玲老师
2023 10/21 16:28
收入和成本配比的。 你9月确认收入,那就这个月结转成本。 借主营业务成本贷劳务成本。 没有收入的月份,咱这个成本就在劳务成本这个科目挂着。
84784981
2023 10/21 16:32
老师:收入和成本配比您说的是,就是在合理的范围内,这个配比是找行业数据值是吗?这个比例我从哪里能找到
玲老师
2023 10/21 17:58
这个是按实际  是发生收入时结转成本就行
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