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冉老师在吗?有事咨询您

84784999| 提问时间:2023 10/21 12:22
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 一个小时了,老师没来呢
2023 10/21 13:17
84784999
2023 10/21 13:35
嗯嗯 谢谢 老师是这样的,上季度专票增值税没有计提,这季度银行回单相差0.01,冉老师让调整 借应交税费-应交增值税 贷 主营业务收入 现在9月做账 营业收入多了这0.01,和税局显示正好也相差多了这0.01 申报都不对了 营业收入账上多0.01,实际税局少这0.01,要怎么调整?
朴老师
2023 10/21 16:09
调整营业收入:将营业收入账上多的0.01元进行调整,可以将其计入其他应付款或者冲减相关的成本费用。 调整应交税费:将应交税费-应交增值税的余额进行调整,具体调整金额为0.01元。 重新申报增值税:在申报表中将调整后的应交税费-应交增值税金额填入,确保申报金额与账面金额一致。 与税局沟通:如果申报表与账面金额存在差异,可以与当地税局进行沟通,解释差异原因,并按照税局要求进行调整。 总之,要确保账面与申报的金额一致,以避免后续的麻烦。
朴老师
2023 10/21 16:09
不好意思,周末不会一直在线,看到就会立即回复,请不要催问,谢谢
84784999
2023 10/21 20:48
对不起老师,我太着急了,请谅,那现在我将营业收入0.01转到其他应付款-老板那了可以吗?借 主营业务收入0.01 贷其他应付款0.01
朴老师
2023 10/21 21:12
这个不太合适,转到营业外
84784999
2023 10/21 21:19
老师 转到营业外收入 具体要设置个什么名称好?
84784999
2023 10/21 21:21
哦哦 是营业外支出吗?具体要设置个什么名好?
84784999
2023 10/21 21:34
老师 我都糊涂了 不知道是营业外收入还是营业外支出 麻烦分录给我好吗,打扰了
朴老师
2023 10/21 22:08
你这个是营业外收入 需要调增的
84784999
2023 10/21 22:20
不会调整 是不是 借 主营业务收入0.01 贷 营业外收入0.01 这个营业外收入需要设置个什么科目?
朴老师
2023 10/22 06:21
同学你好 是借应交税费贷营业外收入
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