问题已解决
未记账后期也不记账的发票进项税额抵扣了,发现这个问题,账务应该怎么处理?
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你好
借交税费用交增值税进项,
贷应付账款
借应付账款,
贷应交税费、应交增值税进项转出
2023 10/21 13:28
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2023 10/21 13:30
不需要过应付账款,只抵扣了,没有记账也不需要记账
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/21 13:34
那你怎么还问账务应该怎么处理啊?你的账上和申报的数据不需要一致吗?如果不需要一致的可以不用做。
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2023 10/21 14:05
我的意思是未记账的部分不需要记账,但是已经抵扣了进项,这个账务怎么处理?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/21 14:05
你好,不需要做账务处理
不用做
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2023 10/21 14:07
进项税当时按照抵扣数字做了结转,结转到未交增值税了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/21 14:11
那你的进项税额是不是出现了负数?
是的话
借交税费用交增值税进项,
贷应付账款
借应付账款,
贷应交税费、应交增值税进项转出
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/21 14:11
就是我第一个分录给你写的那两个。