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请问已经抵扣了的销项税如何做分录

84785010| 提问时间:2023 10/21 19:57
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税, 次月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款, 月末,增值税为多交: 借:应交税费-未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税), 收到退库时: 借:银行存款, 贷:应交税费-未交增值税,
2023 10/21 19:58
84785010
2023 10/21 20:02
什么情况下要结转销项,进项税额
刘艳红老师
2023 10/21 20:03
你这个月做了就要结转
84785010
2023 10/21 20:06
如果我这个月有销项,我用进项抵扣了,这个分录应该怎么做?
刘艳红老师
2023 10/21 20:08
销项税抵扣进项税会计分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-未交增值税。
84785010
2023 10/21 20:09
这两笔分录都要做吗?这个增值税把脑壳都弄大了
刘艳红老师
2023 10/21 20:11
是的, 要做的,这个是结转的分录
84785010
2023 10/22 13:10
比如说我这个月销售货物抵扣了1000元的进项,贷方两个科目要怎么放呢?
刘艳红老师
2023 10/22 13:15
借:应交税费-应交增值税-销项税额,1000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额,1000
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