问题已解决

小规模纳税人,第三季度开普票160万,已按%1上税了,第四季度开红票60万冲第三季度开票错误。同时开3%的10万专票。申报表数据系统可以带出,但是不通过。专票正常应交税0.3万,如果红字发票可以抵这个税的话,是不是本季度就不用上了税了。我想问可以抵吗?本月需要上专票的税吗?申报表自动出来的数,申报比对不过,要强制通过,怎么填呢?

84785002| 提问时间:2023 10/22 11:59
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,红字发票退回部分是可以冲减需要缴纳税费的
2023 10/22 12:01
84785002
2023 10/22 12:49
申报表怎么填呢?这个季度相当于负收入
小林老师
2023 10/22 14:02
这个需要先跟税务沟通,否则负数不能填写
小林老师
2023 10/22 14:03
就是在本期冲回以前正数部分填写负数
84785002
2023 10/22 14:20
看到我给你发的截图了吗?不通过的原因,申报的含税销售额是按销售额乘以1.03,而我们开具的们是001税率开的,中间会产生销售额0.02的差额,这个差额不知道怎么填。图片给您发过去了
小林老师
2023 10/22 14:25
就是原来被冲发票填写正数地点,现在填写负数
84785002
2023 10/22 14:30
系统可以带出这个负数,就是申报不通过。总收入第一栏不让填负数,导致累计收入也不对。还不能改
小林老师
2023 10/22 14:30
所以去找专管员解决
84785002
2023 10/22 14:31
带出的这两个数都是对的
小林老师
2023 10/22 14:31
负数一般都是需要经过专管员审批
84785002
2023 10/22 14:35
我们相当于以前期多交6千块钱的税款。这个季度专票还产生了3千元的税款,这个季度需要上专票应交的这个税款吗?
小林老师
2023 10/22 14:36
您好,可以按差额后的金额缴纳
84785002
2023 10/22 14:41
那我就应该不用交了呀,我应该上3千,可以抵6千,本期不交,还剩3千以后可抵,对吗?
小林老师
2023 10/22 14:47
是的,但是需要在纳税申报表里体现正数和负数
84785002
2023 10/22 15:41
系统里明细的正数和负数都体现了,数也都和开票系统一致,就是总的栏次没出来,也不让填负数,点申报不通过,提示那个优惠的2%的金额,不知道应该怎么填
小林老师
2023 10/22 15:59
所以找专管员处理负数
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