问题已解决

请问一下当月用销项1000抵扣了进项1000的分录要怎么做?需要结转吗?结转时的分录又怎么做?

84785010| 提问时间:2023 10/22 14:00
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
岳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师、注册税务师
您好,同学。二者对冲即可。 借:应交税费-应交增值税(销项税额)1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000
2023 10/22 14:01
84785010
2023 10/22 14:02
没有缴纳还需要做结转吗?
岳老师
2023 10/22 14:04
您好,同学。这样结转一下即可,否则销项税额、进项税额都还有余额的。
84785010
2023 10/22 14:06
月末了就做这一笔分录就可以了哇?
岳老师
2023 10/22 14:08
是的,同学。您的情况这一笔分录就可以的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~