问题已解决
请问一下当月用销项1000抵扣了进项1000的分录要怎么做?需要结转吗?结转时的分录又怎么做?
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您好,同学。二者对冲即可。
借:应交税费-应交增值税(销项税额)1000
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000
2023 10/22 14:01
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2023 10/22 14:02
没有缴纳还需要做结转吗?
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岳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/22 14:04
您好,同学。这样结转一下即可,否则销项税额、进项税额都还有余额的。
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2023 10/22 14:06
月末了就做这一笔分录就可以了哇?
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岳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/22 14:08
是的,同学。您的情况这一笔分录就可以的。