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老师,本期发生额是用销售额✖️3%, 实际抵减税额是用销售额✖️2%,对吗

84784995| 提问时间:2023 10/22 20:39
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,没错就是这么算的
2023 10/22 20:40
84784995
2023 10/22 20:47
老师,那本期应纳税减征额就是实际抵减税额吗
84784995
2023 10/22 20:50
老师,另个老师说发生额是销售额✖️2%呢?
东老师
2023 10/22 20:50
看错了,本期发生额也是2%
84784995
2023 10/22 20:58
可以这么理解吗,就是发生额,发生了多少,就是实际抵减了多少,
东老师
2023 10/22 21:02
对,没错,你可以这么理解
84784995
2023 10/22 21:04
老师,那本期应纳税额也是:销售额✖️2%吗?本期应纳税减征额也是销售额✖️2%?
东老师
2023 10/22 21:05
对,这个就是填写3%减免的那个2%的部分税金
84784995
2023 10/22 21:10
老师不对啊,系统申报失败,说本期应纳税额是销售额✖️3%
东老师
2023 10/22 21:18
你主表里面是怎么填写的,填写的是百分之几,你的分票怎么开的
东老师
2023 10/22 21:19
2023年1月1日至2027年12月31日期间适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
84784995
2023 10/22 21:24
主表,我没有写在第一栏,他们告诉我第一栏到第8栏,都不用写,直接写到第10栏
东老师
2023 10/22 21:26
你开普票就是填写这里的
84784995
2023 10/22 21:31
填在哪里
东老师
2023 10/23 05:38
就是上面你填的小微企业免税销售额里面
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