问题已解决
老师好,单位付的款,是租的叉车,一年的租金,这个分录应该怎么做?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
借预付账款 贷银行存款
借制造费用-租赁费 贷预付账款
2023 10/23 12:11
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 12:12
老师,发票还没给开过来,这个应该怎么体现,或者怎么记
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 12:12
限计入借其他应收款 贷银行存款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 12:15
就是说因为发票还没来,所以计到其他应收款,每月摊销的时候,就是借费用,贷其他应收款,等发票回来 再计到预付帐款,是这意思吗?有点绕
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 12:16
等发票来了 借预付账款 贷其他应收款 然后再年月计入费用
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 12:18
老师,估计一时半会不会给开发票,租期是10月开始的,这应该怎么做?
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 12:19
拿到发票以后可以直接附后面就行