问题已解决

老师好,单位付的款,是租的叉车,一年的租金,这个分录应该怎么做?

84784987| 提问时间:2023 10/23 12:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借预付账款 贷银行存款    借制造费用-租赁费 贷预付账款
2023 10/23 12:11
84784987
2023 10/23 12:12
老师,发票还没给开过来,这个应该怎么体现,或者怎么记
东老师
2023 10/23 12:12
限计入借其他应收款 贷银行存款
84784987
2023 10/23 12:15
就是说因为发票还没来,所以计到其他应收款,每月摊销的时候,就是借费用,贷其他应收款,等发票回来 再计到预付帐款,是这意思吗?有点绕
东老师
2023 10/23 12:16
等发票来了 借预付账款 贷其他应收款  然后再年月计入费用
84784987
2023 10/23 12:18
老师,估计一时半会不会给开发票,租期是10月开始的,这应该怎么做?
东老师
2023 10/23 12:19
拿到发票以后可以直接附后面就行
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~