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老师你好,我们是小规模纳税人,第三季度因为发票额度不够,产生未开票收入,增值税申报的时候,我把这部分填写进去了,未开票不含税销售额+已开票不含税销售额总额填到了“增值税申报表”的第一栏,已经申报了,增值税也缴纳了,那我第四季度的时候把没开票的预收账款跟收入都开出来了,那我到时候第四季度申报增值税的时候这部分应该填到哪里?怎么处理?

84785026| 提问时间:2023 10/23 12:40
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果第四季度把没开票的预收账款跟收入都开出来了,第四季度申报增值税时,未开票收入填写到 增值税申报表的 未开票收入栏,已开票收入填写到 增值税申报表的 开票收入栏。 小规模纳税人申报表填报顺序是先填写未开具发票收入,再填写开具发票收入
2023 10/23 12:42
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