问题已解决
老师本月有张发票做进项税额转出了,在申报增值税的附表四,本期调减额要填负数发票的税额*10%吗?
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速问速答您好,如果这个进项税已经进项税加计抵减,那就需要做转出
2023 10/24 08:25
84784968
2023 10/24 08:39
老师,理解了,刚一下没反应过来
小林老师
2023 10/24 08:39
非常荣幸能够给您支持
84784968
2023 10/24 09:05
负数发票作废的是去年的发票,没有加计抵减,那就不用加计转出
小林老师
2023 10/24 09:08
是的,您的理解非常正确