问题已解决
老师,请问假如这个月有进项回来,但是还没有抵扣,是做进项税额转待抵扣进项,借 应交税费-待认证进项税额,贷 应交税费-进项税额,抵扣了,做认证进项税额,借 应交税费-进项税额,贷 应交税费-待认证进项税额,是这样的吗
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速问速答您好,对的,就是这样处理的
2023 10/24 11:18
84784958
2023 10/24 11:18
后面还需要做什么分录吗
小锁老师
2023 10/24 11:20
这个是不需要处理的了
84784958
2023 10/24 11:20
结转本期进销项?
84784958
2023 10/24 11:21
需要吗做这个分录吗
小锁老师
2023 10/24 12:00
这个是不用了,不需要