问题已解决

老师,我6月支付了一笔货款39616元,但发票是在9月才认证抵扣,我该怎样做分录,我现在在补做6月的账

84785039| 提问时间:2023 10/24 18:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,货物到了吗?借库存商品,贷银行存款39616。
2023 10/24 18:20
84785039
2023 10/24 18:21
到了,都加工完了,是石材来的
郭老师
2023 10/24 18:28
你们是购买的原材料吗?借原材料 贷银行存款 发票到了之后在红冲再调整
84785039
2023 10/24 18:31
老师,发票是6月已经开了,但9月才认证抵扣,老师,那怎样做分录
郭老师
2023 10/24 18:32
借原材料 应交税费待认证 贷银行存款
84785039
2023 10/24 18:32
那9月认证后的分录该怎样做
郭老师
2023 10/24 18:38
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
84785039
2023 10/24 18:40
老师,可不可以直接放在库存商品,然后9月冲掉
郭老师
2023 10/24 18:41
你好 你们需要加工的不行 不加工的可以
84785039
2023 10/24 18:42
应该是成品来的
郭老师
2023 10/24 18:47
可以的 可以这么做的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~