问题已解决
老师,我6月支付了一笔货款39616元,但发票是在9月才认证抵扣,我该怎样做分录,我现在在补做6月的账
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速问速答你好,货物到了吗?借库存商品,贷银行存款39616。
2023 10/24 18:20
84785039
2023 10/24 18:21
到了,都加工完了,是石材来的
郭老师
2023 10/24 18:28
你们是购买的原材料吗?借原材料
贷银行存款
发票到了之后在红冲再调整
84785039
2023 10/24 18:31
老师,发票是6月已经开了,但9月才认证抵扣,老师,那怎样做分录
郭老师
2023 10/24 18:32
借原材料
应交税费待认证
贷银行存款
84785039
2023 10/24 18:32
那9月认证后的分录该怎样做
郭老师
2023 10/24 18:38
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证
84785039
2023 10/24 18:40
老师,可不可以直接放在库存商品,然后9月冲掉
郭老师
2023 10/24 18:41
你好
你们需要加工的不行
不加工的可以
84785039
2023 10/24 18:42
应该是成品来的
郭老师
2023 10/24 18:47
可以的
可以这么做的