问题已解决

老师,我们之前卖了个机器,款项7万,借:银行存款 贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税,后来客户要求换货,就把这张票红冲了,然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分,然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器),并做了收入分录,然后现在要退2万的款给客户,这个怎么做分录啊?

84784982| 提问时间:2023 10/25 08:43
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款负数, 应收负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。
2023 10/25 08:44
郭老师
2023 10/25 08:44
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
84784982
2023 10/25 08:53
老师,红冲票时,会计已经在那时把主营业务收入减去了红冲部分了,现在再红冲就重复了呢?
郭老师
2023 10/25 08:55
你好,之前开了负数发票吗?
郭老师
2023 10/25 08:56
当时他红冲的分录怎么做的?是做的应收账款吗?
84784982
2023 10/25 09:04
开了负数票,但他没有做这个分录,直接按单月实际开票金额来做账了,也就是说这个红字票已经在主营业务收入里减去了,那再退款时就不能再冲主营业务收入了,那该怎么做账啊?
郭老师
2023 10/25 09:05
你好,那你再补上一个借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数,然后再做上一个借应收账款代主营业务收入应交税费,它相当于是一正数一负数,他没有做。
郭老师
2023 10/25 09:06
它直接是按照正数加上负数合计之后的
84784982
2023 10/25 09:09
老师,我们现在要退2万给客户,贷银行存款,那借什么?
郭老师
2023 10/25 09:13
应收账款这个就可以了
84784982
2023 10/25 09:14
那应收账款岂不是有余额,一直消不掉了吗?
郭老师
2023 10/25 09:17
不会的,借应收账款-200 贷主营业务收入负数 借应收账款150,贷主营业务收入,然后这个应收账款有余额,你退给对方,借应付账款50,贷银行存款,这个不就行了。
84784982
2023 10/25 09:37
老师 您说的我看明白了,但之前相当于会计已经冲过一次了(直接蓝票开具-红票开具),再冲就重复了,以后再发生种业务就可以这么做了,但现在该怎么处理啊?就是相当于他做了,借银行存款7万,贷预收账款7万,开票蓝票时 借:预收账款7万,贷主营业务收入6.5万,贷应交税费-应交增值税(销项税)0.5万,然后跨月红冲,红冲时直接当月蓝票开具-红票开具=实际开具来做账,借:预收账款 54万,贷主营业务收入45,贷销项税9,这样的话不就是把那6.5万的主营业务收入给冲掉了吗?在退款时再冲不就重复了吗?老师我理解的对吗?
郭老师
2023 10/25 09:46
新的设备是多少钱?旧的设备是多少钱?
84784982
2023 10/25 09:48
新设备价税合计5万,旧设备价税合计7万,需要退客户2万
郭老师
2023 10/25 09:49
你现在补上一个借应收账款-7万,贷主营业务收入负数应交税费都是负数 借应收账款5万,贷主营业务收入应交税费。然后这里不就有差额了,借应收账款2万,贷银行存款2万。
84784982
2023 10/25 09:59
老师,再补上一个借应收账款-7万,贷主营业务收入负数应交税费都是负数,那不还是充了2次这个嘛?之前开红票当月已经再总的主营业务收入里减去了?
郭老师
2023 10/25 10:00
你好,并不是充了两次,第一个是红冲,第二个是做正数,第三个是退钱。
84784982
2023 10/25 10:04
老师,我明白,但当时红票时他已经冲过一次了(相当于少申报收入7万),您这里再做一个红冲分录,不就是冲了2次了吗?我这里是不是应该补个正数的分录啊?
郭老师
2023 10/25 10:07
你好,他当时是充过了,但是他我也给你补上了一个正数发票,不是吗
84784982
2023 10/25 10:10
老师,是不是应该做调整分录,之前他做的是借预收账款54贷主营业务收入45贷销项税9 我是不是调整这笔分录,借预收61, 贷主营业务收入 51.5,贷销项税9.5 ,再借应收账款-7万,贷主营业务收入-6.5贷销项税-0.5?然后再按您说的做?
郭老师
2023 10/25 10:11
可以的,可以这么做的。
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