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老师好 甲方不是定期转工程款,现在转了5000多万,我做到了预收里。6月份之前小规模总共开了460万发票给甲方。这要怎么做账

84784984| 提问时间:2023 10/25 14:11
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,这都是在同一个月发生的是吗?
2023 10/25 14:11
84784984
2023 10/25 15:10
不是同一个月的 老师
玲老师
2023 10/25 15:12
那先做预收借银行存款,预收账款应交税费。 借应交税费贷,银行存款。 开发票的时候借预收账款贷主营业务收入。应交税费。 收款的时候需要预交税款。
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