问题已解决

我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?

84784982| 提问时间:2023 10/25 15:05
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大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
同学您好,这笔费用从业务流程上来讲,贵司卖出的货物和进口货物,是两个独立的业务,进口业务发生的费用也和A公司没有关联。如何结算费用,就要看贵司和A公司私下是如何协商的了。除了进口增值税可以抵扣,笼统上讲可以不算做损失,其他的都要算作额外支出。
2023 10/25 15:08
84784982
2023 10/25 15:09
关税怎么算?
84784982
2023 10/25 15:11
就是我们承担的增值税,关税,货代费用,总计个承担一半吗? 进口 增值税可以抵扣,这个也要对半分摊吗?
大侯老师
2023 10/25 15:16
所以这个主要看怎么协商,如果退货的责任完全是A公司,那因为这次进口额外产生的费用,就也应该全由A公司承担;如果退货是贵司原因,那估计A公司也不愿意承担额外费用。具体比例就看协商了。
84784982
2023 10/25 15:23
说是各承担一半的费用。 具体怎么算我不清楚
84784982
2023 10/25 15:23
总之, 以进口形式的费用我们和a公司对半分摊(所有关税增值税货代费用各一半)。 关于我们卖给A公司的,是退货又退款, 他们把货退给我们了, 我们开负数发票再把款退给他们。 对吗?
大侯老师
2023 10/25 15:28
是的,你的理解是对的。
84784982
2023 10/25 15:48
增值税我们不是可以抵扣吗? 也算入费用对半分吗?
大侯老师
2023 10/25 15:53
增值税就看怎么算了。理论上你们如果可以全额抵扣,是可以不用对方负担的。但是,你们也实际支付了进口增值税,占用了资金的。
84784982
2023 10/25 16:15
关税计入成本的话怎么算?
大侯老师
2023 10/25 16:40
关税计入成本会增加缴纳的增值税,这个税点对方也需要承担的。
84784982
2023 10/25 16:52
税点多少? 关税计入成本分录怎么写?
大侯老师
2023 10/25 17:25
进口关税乘以增值税税率,就是额外增加的税金。
大侯老师
2023 10/25 17:27
进口关税会计分录: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
84784982
2023 10/25 20:35
我们支付了关税4500和进口增值税9800,没有支付货款。 分录是借:库存商品4500 应交税费—应交增值税(进项税额)9800 贷:14300吗?
84784982
2023 10/25 20:36
进口关税乘以增值税税率,就是额外增加的税金。 4500*13%是什么意思?
大侯老师
2023 10/25 20:48
同学您好,你计算的是对的。
84784982
2023 10/26 10:45
4500*13%是什么意思? 4500是支付的关税
大侯老师
2023 10/26 11:09
同学您好,关税是需要计入增值税计算基数的,属于价内税。13%是增值税税率
84784982
2023 10/26 12:59
没明白老师 .,4500已经是关税税金了,乘以13%是什么意思?
大侯老师
2023 10/26 13:02
同学您好,进口一件商品,增值税=(进口价格+关税)*进口增值税税率。好像交过增值税了,那应该算进去了。我理解偏了,不好意思。
84784982
2023 10/26 13:06
老师我越来越晕了
大侯老师
2023 10/26 13:21
同学,您好,那我们再梳理一下。 进口发生了进口关税4500元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元。这四项费用,按协商条件各自承担一半。 疑问就只有一个,就是进口增值税9800元是不是需要对方承担。因为我方能够抵扣。我的建议是需要对方负担。因为你们确实付钱了,抵扣的话,也要有前提,这个前提就是你们有足够的销项去抵扣。如果你们销售给对方这批货物时候,开具的增值税销项还没有抵,那可以不让对方承担,因为相当于在一个事项之内把进销项都兑平了。
大侯老师
2023 11/03 18:33
简单一点,贵司因为进口而额外支付的所有费用依据双方协商各自承担一半。
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