问题已解决
老师,我们是建筑公司,甲方欠我们公司工程款,我们公司又欠下游劳务公司劳务费,然后甲方直接将劳务费代付给了我们的下游劳务公司,这之间的往来账怎么做分录呢
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亲,这种情况的话需要三方签订一个三方协议哦,然后才能等额情况下冲减应收甲方工程款的同时减少应付劳务公司劳务费哈
2023 10/25 21:16
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2023 10/25 21:19
老师,是不是签了三方协议后,可以做这样的分录:借:应付账款 ~xx劳务公司 贷:应收账款~甲方单位
寻梦老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 21:20
亲,是的呢,真棒,祝你工作顺利哦
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2023 10/25 21:22
老师我再咨询个问题哈!
寻梦老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 21:23
亲,另外的问题如果跟这个没有关系麻烦单独问哦
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2023 10/25 21:27
别人**我们公司,项目负责人把钱转给我们公司账户,我们公司把钱又转给这个项目的下游单位,下游单位给我们公司开具发票,项目的工程款到后,把钱又全部转给了项目负责人,收到下游开具发票后,又以项目负责人报销的形式记账,这是不是会产生重复记成本呢?
寻梦老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 21:30
亲,是的呢,你说的这种情况是有问题的哦