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老师好,请问,同一家公司,付钱的时候我做的是预付账款,收到发票我做的是应付账款,这样做账就不平了,怎么办啊

84784965| 提问时间:2023 10/26 09:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应付账款于付账款。
2023 10/26 09:46
郭老师
2023 10/26 09:46
借应付账款,贷预付账款做这个。
84784965
2023 10/26 09:59
谢谢老师,这个分录当月做可以,在次月做也可以吧?老师
郭老师
2023 10/26 10:01
对的,是的,是这么做的。
84784965
2023 10/26 10:08
老师,这样写分录,摘要怎么写啊
郭老师
2023 10/26 10:08
你好科目对冲就可以。
84784965
2023 10/26 10:10
好的,谢谢老师
郭老师
2023 10/26 10:10
不用客气,工作愉快。
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