问题已解决

看之前会计的账一月份的发票开来后面附有几笔发票是作废了但是做账了没改。 我在后面是要帮他改掉吗。3月份的发票现在也不知道他做哪里去了也没调整。现在要用这个发票拿来抵扣。我怎么弄

84785003| 提问时间:2023 10/26 10:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,需要的需要红。
2023 10/26 10:29
84785003
2023 10/26 10:33
红什么?需要先调整科目吗
郭老师
2023 10/26 10:34
你好,他不是多做了吗?实际已经作废了,你在红冲他之前做的就是具体的是什么业务啊写一下。
84785003
2023 10/26 10:34
他之前是工程施工进项。银行存款。然后再3月份对方开了发票。怎么做
84785003
2023 10/26 10:35
他之前是工程施工进项。银行存款。然后再3月份对方开了发票。怎么做
郭老师
2023 10/26 10:36
你看一下他三月份是不是又做了一次。
郭老师
2023 10/26 10:36
借应付账款、 贷工程施工应交税费、应交增值税进项。然后在三月份你看一下他做了没有,做了的话就不用动了。
84785003
2023 10/26 10:37
我看了工程施工这边没有动过
郭老师
2023 10/26 10:38
也就是三月份没有做,做到了一月份。
84785003
2023 10/26 10:39
只有一月份那笔。3月份重开的发票也没做账感觉
郭老师
2023 10/26 10:40
你好,那他提前做了,你现在还能反结账修改吗?在一月份把这个删除,然后做到三月份。
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