问题已解决

老师,我去年给供应商开票多开了11万含税,现在发现后红冲,那我这个账要怎么做呢?

84784975| 提问时间:2023 10/26 10:32
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接红冲今年的销售收入
2023 10/26 10:32
84784975
2023 10/26 10:34
这样我的利润表营业收入也会减少对应的数额对吧?
84784975
2023 10/26 10:38
去年是: 借:应收账款11 贷:主营业务收入9.73 应交税费-应交增值税(销)1.27 今年红冲: 借:应收账款 -11 贷:主营业务收入 -9.73 应交税费-应交增值税(销) -1.27 结转本期损益时: 借:主营业务收入-1.27 贷:本年利润-1.27 对吗?
家权老师
2023 10/26 10:39
是的,就是那样做的
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