问题已解决
一般纳税人,原来1-7月份进项税按10%加计递减的,现在税务局打电话说按5%加计递减,把多余的税款补缴上,税款已补缴(也含滞纳金),只是这个月补缴的税款怎么做会计分录,还有报表是逐月更改还是再这个月一次性更改
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速问速答好一次更正就可以的。借应交税费未交增值税负数
贷营业外收入负数,
借应交税费,未交增值税,贷银行存款
2023 10/26 11:11
84784958
2023 10/26 15:19
借:应交税费未交增值税负数 贷:营业外收入负数,这个会计分录不怎么理解
郭老师
2023 10/26 15:20
加计扣除的分录怎么做的?如果不计提的话,就是借应交税费未交增值税,贷营业外收入银行还款。