问题已解决

一般纳税人,原来1-7月份进项税按10%加计递减的,现在税务局打电话说按5%加计递减,把多余的税款补缴上,税款已补缴(也含滞纳金),只是这个月补缴的税款怎么做会计分录,还有报表是逐月更改还是再这个月一次性更改

84784958| 提问时间:2023 10/26 11:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好一次更正就可以的。借应交税费未交增值税负数 贷营业外收入负数, 借应交税费,未交增值税,贷银行存款
2023 10/26 11:11
84784958
2023 10/26 15:19
借:应交税费未交增值税负数 贷:营业外收入负数,这个会计分录不怎么理解
郭老师
2023 10/26 15:20
加计扣除的分录怎么做的?如果不计提的话,就是借应交税费未交增值税,贷营业外收入银行还款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~