问题已解决

老师,公司之前只做了进销存,总账代理做的,现在我把代理的抄进来,但是进销存的数据也在系统里,要怎么处理呢?

84784965| 提问时间:2023 10/26 11:28
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
二者的数据,不一致的。最好分开
2023 10/26 11:29
84784965
2023 10/26 11:30
怎么分开呢?
84784965
2023 10/26 11:31
代理只做了总账没做进销存
文文老师
2023 10/26 11:36
若二者数据一致,可用一套系统,若不一致,用二套系统。
84784965
2023 10/26 11:41
那比如说之前月份不一致,本月我自己做总账了可以把本月的和本月进销存的结合做起走吗?之前月份的单独分开
84784965
2023 10/26 11:42
比如入库了,进销存的数据进来了,我就去修改调整做成本,出库单对接过来了我就去调整做收入,本月的
84784965
2023 10/26 11:43
会不会导致哪里不对应呢?或者出什么问题呢?
文文老师
2023 10/26 11:53
如果购入的都有发票,问题不大。但刚刚并入进来时,总账系统与进销存系统库存数据会有差异,要先调整
84784965
2023 10/26 15:55
好的,如果一套系统里面,我在总账里把进销存生成的凭证删掉,原本录入的进销存数据会不会受影响呢?
文文老师
2023 10/26 16:09
在总账里把进销存生成的凭证删掉,原本录入的进销存数据,不会受影响
84784965
2023 10/26 16:28
好的,谢谢老师
文文老师
2023 10/26 20:36
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
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