问题已解决

老师,您好!我们是一家生产企业,9月暂估电费2300元,电费已结转至生产成本中核算,10月收到电费发票1800元,请问老师,电费计入成本的与实际发票金额不一致了,要怎么处理?

84784977| 提问时间:2023 10/26 16:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,也就是实际是1800是吧,你把多余的那部分红冲就可以了。
2023 10/26 16:35
84784977
2023 10/26 16:38
老师,红冲生产成本吗,还是制造费用,那产品入库成本需要调整吗?老师麻烦说详细点儿
郭老师
2023 10/26 16:39
先冲制造费用再冲生产成本,如果已经结转了库存商品,再结转充结转的库存商品,
84784977
2023 10/26 16:43
老师,都已经销售了怎么办呢?每个月都有暂估,每个月都要调整吗?
郭老师
2023 10/26 16:43
这个金额你充不充都行,你也可以充这个月的成本可以吧,
郭老师
2023 10/26 16:43
这点钱影响不大吧?
84784977
2023 10/26 16:52
老师,我以前都是冲在当月的生产成本,没调过。老师,金额大概差的区间在多少的话可以不调,冲在当月,因为调整的话每个月都要调整,工作量太大不说关键是调错麻烦大了
郭老师
2023 10/26 16:53
你得看一下你当月的销售额,如果你销售额100万,在1万左右的都不算大
84784977
2023 10/26 17:31
明白啦,谢谢老师!
郭老师
2023 10/26 17:31
不用客气 工作愉快
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