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反记账,反审核怎样操作

84785042| 提问时间:2023 10/26 18:40
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大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
你好同学: 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。
2023 10/26 18:41
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