问题已解决
公司名下有两个公司都有收入在经营。目前现在要建内账,把两家公司的数据要合并。见账怎么建,有知道的老师麻烦分享一下
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速问速答你好,你们准备从几月份开始,之前的还需要体现吗?
2023 10/27 10:37
84785029
2023 10/27 10:37
从10月份开始
84785029
2023 10/27 10:38
之前的现在按9月末科目余额
84785029
2023 10/27 10:38
数据走,现在问题是两个公司的数据银行,现金这块数据怎么做好
郭老师
2023 10/27 10:39
你好,建议你盘点现有的余额来做期初,然后两个公司的加起来就可以的,然后你再做当月的业务,之前的就不要管了。
84785029
2023 10/27 10:45
9月份两个公司的外账都结账数据核对无误
郭老师
2023 10/27 10:47
哦,你不要看外账,你看实际的。
84785029
2023 10/27 10:47
我现在是按2个公司的9月末科目余额表录期初。现金这块合并到一个科目下,银行得建立好几个账号。银行都不同
郭老师
2023 10/27 10:47
去盘点一下就可以的,你外和内还能是一样的吗?
84785029
2023 10/27 10:48
这样做可以吗?其他的科目相同的数据科目合并到一起
郭老师
2023 10/27 10:48
可以的,可以这么做的。
84785029
2023 10/27 10:49
我们之前是一本账,外账就是我们的部分真实账
郭老师
2023 10/27 10:49
你好,你按照你单位自己要求就可以了,如果你出来的期初不准确,你做出来的期末余额也不对。