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月末暂估入库某产品,然后销售此产品,确认收入,结转销售成本,那么暂估入库何时冲销,是在商品实际入库时吗?

84784970| 提问时间:2023 10/27 11:26
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到发票的时候,在红冲暂估的按发票入账。
2023 10/27 11:28
玲老师
2023 10/27 11:28
收到商品咱没有收到发票,暂估入库是对的。
84784970
2023 10/27 11:35
意思是做暂估入库肯定是收到商品了,但是收到商品了不就是实际入库了嘛,为啥还是暂估?
玲老师
2023 10/27 11:37
因为没有发票,所以才是暂估入库。
84784970
2023 10/27 11:43
好吧,那如果收到发票和暂估入库金额一样和不一样又都是怎么处理的呢
玲老师
2023 10/27 11:45
把暂估的红冲按发票入账,结转的成本也调整一下差额。
84784970
2023 10/27 13:19
您好,老师,是不是收到发票这个暂估入库的分录都要冲回按发票入账,结转成本的金额要是一样就不用动,不一样就做个调整差额的分录
玲老师
2023 10/27 13:21
是的,就是这样处理正确的。
84784970
2023 10/27 13:26
按发票入账的时候还用再写入库单吗?暂估的时候不是已经有入库单了
玲老师
2023 10/27 13:27
那就不用再写入库单了。
84784970
2023 10/27 13:31
所以正常入库必须是发票和入库单同时有,并且金额一致才可以,只有入库单只能叫暂估入库
玲老师
2023 10/27 13:33
对的,就是这个意思,货到了发票没到,这个属于暂估入库。
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