问题已解决

老师关于红冲发票的相关知识点能展开说一下嘛

84785033| 提问时间:2023 10/27 14:32
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84785033
金牌答疑老师
职称:会计师
就是红冲牵扯到的购买方红冲拉,抵扣没抵扣拉,销售方红冲拉,。还有做账之类的
2023 10/27 14:33
84785033
2023 10/27 14:45
老师针对以上您说的,我想继续问下,采购方已抵扣的进项,销售方开完红字发票后,采购方直接冲账,另外在申报表在做个进项税转出?这样的话相当于进项少了,是不是就用到交税了?
84785033
2023 10/27 14:48
我有点不知道怎么处理,我10月份就只开个这个258000元的红冲发票,申报的其中有个申报表需要做个进项税转出,我如果不想交税,我在认证点进项可以?不太懂这块怎么在操作
84785033
2023 10/27 14:52
相当于我转出多少,我本月大约认证多少就行是吗?相当于一正一负用不着交税了
84785033
2023 10/27 14:57
老师红冲专票情况是不是只有购买方抵扣了,购买方申报做进项转出,其他情况没有牵扯到申报表的是吧
玲老师
2023 10/27 14:32
你好,是怎样?红冲操作吗?还是什么?
玲老师
2023 10/27 14:40
开出去的专用发票,采购方已经抵扣的是采购方填写信息表,然后销售方用这个信息表在开票软件里开红字发票。 没有抵扣的,就是销售方直接开信息表,再开红字发票。
玲老师
2023 10/27 14:40
如果是普通发票红冲就是销售方直接开红字发票就可以了。
玲老师
2023 10/27 14:46
是的,就是转出来的这一部分进项要交增值税。
玲老师
2023 10/27 14:49
咱可以再认证一部分进项,然后就可以抵扣转出来,这个就不用交税了。
玲老师
2023 10/27 14:52
是的,就是这样处理对的是的。
玲老师
2023 10/27 14:59
好,对的,是这样情况是的对的。
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