问题已解决
老师好,7月份采购一批原材料,7月份发票抵扣认证了,但是8月份仓库才入库做账,这比分录要怎么做,谢谢
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学员朋友您好,可以反结账到7月份补记,这样应交社会才会相符
2023 10/27 14:48
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2023 10/27 14:55
怎么反结账
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2023 10/27 15:01
不做反结帐怎么做分录
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/27 15:05
,进入总账系统,接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账,选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6,最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/27 15:06
如果不返结账的话直接补借:原材料等, 应交税费应交增值税进项税额,应付账款