问题已解决

老师您好,固定资产清理时,账面没有残值。 借:累计折旧 贷:固定资产 处置卖出: 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后借:固定资产清理 贷:营业外收入 这样对吗?

84784963| 提问时间:2023 10/28 18:01
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对,没错的,就是这么做的
2023 10/28 18:02
84784963
2023 10/28 18:04
老师好,另外我看别人做的还有应交税费,我卖给别人没开发票,需要做应交税费吗?卖的是酒店的旧电视茶几等,如果做应交税费税率按多少算呢?是我要倒除一下价税分离吗?
东老师
2023 10/28 18:05
你这个如果是收到钱的话是需要价税分离的,是需要交税的
84784963
2023 10/28 18:06
做应交税费税率按多少算呢?
东老师
2023 10/28 18:11
这个你们之前抵扣过进项税额
84784963
2023 10/28 18:14
是的抵扣过,那应该怎么做?税率是?
东老师
2023 10/28 18:30
你抵扣货的话税率就是13%的
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