问题已解决
老师,公司要注销,现在欠法人5000, 现金有3000,银行有3000,怎么账务处理?剩余1000留在现金上?
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速问速答您好,把5000欠款给老板,剩下1000分给老板交个税 20%
借:利润分配--未分配利润 1000
贷:现金 1000
2023 10/29 18:36
84784984
2023 10/29 18:38
公司要注销了,现在账务处理好,报表上还有余额1000,进项留底80,未分配利润920,我还要怎么做,怎么清零?
廖君老师
2023 10/29 18:49
您好,这个负债表不平呀,进项留底80是资产,
84784984
2023 10/29 18:50
进项留底-80
廖君老师
2023 10/29 18:52
您好,负债表的资产1000,负债-80,未分配利润920,您看根本不平
84784984
2023 10/29 19:10
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
廖君老师
2023 10/29 19:15
您好,其实我根本您的数据写分录还是不平的, 负债和所有者权益=3010.14-80.17您看根本不等于3020.97
文件是要把留抵转入存货
借:利润分配-未分配利润 3010.14
贷:现金 3010.14
由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业会计损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的资产特征,可以减少其纳税义务.但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本.
84784984
2023 10/29 19:16
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
84784984
2023 10/29 19:17
现在还有进项留底80.08,怎么做账务处理?
84784984
2023 10/29 19:18
未分配利润需要分配掉吗?需要交多少个税?
廖君老师
2023 10/29 19:26
您好,刚才我就是在写分录,写不平了,您计算一下对不对,根本不对 3010.14-80.17等于2929.97,跟资产3020.97不一样,我写不平呀,您看下您的负债表,肯定不平呀
把未分配利润分给股东,账上没有往来余额就能注销了
84784984
2023 10/29 19:27
亲爱的老师,现金是3020.97啊
84784984
2023 10/29 19:31
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
廖君老师
2023 10/29 19:35
亲爱的您好,您别生气哈,真的不平呀,资产=负债+所有者权益
3020.97资产=-80.17负债+3010.14所有者权益
3020.97左边,2929.97右边,您“负债和所有者权益3020.97”算错啦
84784984
2023 10/29 19:35
老师,我刚把未分配利润3101.14写错了,麻烦你在看看,
廖君老师
2023 10/29 19:39
亲爱的您好,您人漂亮脾气还好,难得啊
借:利润分配--未分配利润 3020.97
贷:银行 3020.97
借:存货 80.17
贷:应交税金80.17
现在负债表是存货80.17和未分配利润 80.17,可以注销了,存货也不是真实的存货中留抵税(税务局欠我们的)
84784984
2023 10/29 19:43
老师,公司是服务公司,进项税是住宿留底的,没有存货
84784984
2023 10/29 19:44
老师,这个未分配利润是分配给按比例法人的吗?要交个税吗?就直接冲销不妥吧?
廖君老师
2023 10/29 19:50
您好,好的,那我们还是放在负债应交税金的负数吧,现在是应交税金-80.17和未分配利润 80.17
上面用现金分配的3020.97,这个钱是交20%个税后给股东的哈,就是分红呀
84784984
2023 10/29 19:56
老师,进项留底80.17要怎么账务处理?
84784984
2023 10/29 19:57
未分配利润,怎么写分录?
廖君老师
2023 10/29 20:00
您好,这个不用写分录,负债表列示可以在其他流动资产,这个又不是钱,咱也分配不了给股东,可以拿这个表去注销了
84784984
2023 10/29 20:03
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
廖君老师
2023 10/29 20:05
亲爱的,我不是把分录写好了么,最后负债表是 应交税金 -80.17 未分配利润 80.17(只有这2个数了)
借:利润分配--未分配利润 3020.97
贷:银行 3020.97