问题已解决

这种情况要怎么操作啊?

84785013| 提问时间:2023 10/30 11:00
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小碧老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好同学!什么情况呢?
2023 10/30 11:07
84785013
2023 10/30 11:08
这种情况怎么处理
小碧老师
2023 10/30 11:15
你有红字发票,说明之前别人开给你的发票被红冲了,你就不能用这张发票入账了
84785013
2023 10/30 11:16
没有收到红字发票?
小碧老师
2023 10/30 11:19
是不是数电票?上电子税务局查一下
84785013
2023 10/30 11:20
是数电发票
小碧老师
2023 10/30 11:24
红字发票不能用于抵扣进项税的,在申报增值税时要做进项税额转出
84785013
2023 10/30 14:29
之前没有抵扣
小碧老师
2023 10/30 15:59
下月申报增值税时,在附表2填写相关信息就好了。
84785013
2023 10/30 16:00
没有抵扣,还要进项税转出?
小碧老师
2023 10/30 16:06
之前开过给你们的蓝字发票在税务系统上有信息了,所以申报的时候就是勾选然后就在附表2转出信息栏填写,
84785013
2023 10/30 16:06
之前那张没有勾选
小碧老师
2023 10/30 16:15
那就勾选了,然后附表2填写信息就好了,这样一正一负不影响你要交的增值税的哈
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