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2023 10/30 13:49
小筱老师
2023 10/30 13:57
借:银行存款/应收账款 1000000
贷:主营业务收入 917400
贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 82600
借:其他应收款 5000
贷:银行存款/库存现金 5000
借:管理费用 3500
借:库存现金 1500
贷:其他应收款 5000
借:主营业务成本250000/1.13+300000/1.09
借:应交税费—应交增值税(进项税额)250000/1.13*0.13+300000/1.09*0.09
贷:银行存款/应付账款550000
小筱老师
2023 10/30 14:02
借:固定资产 200000/1.13
借:应交税费—应交增值税(进项税额)200000/1.13*0.13
贷:银行存款 200000
借:主营业务成本160000
借:管理费用—工资12500
借:管理费用—折旧费12682.64
贷:应付账款/银行存款 160000
应付职工薪酬12500
固定资产累计折旧 12682.64
84785042
2023 10/30 22:21
这个固定资产购入原值应该是不含税金额,题目中有了计提的折旧,这个每月按多少折的,考虑残值率吗
小筱老师
2023 10/31 09:52
您好同学, 固定资产购入原值是按不含税金额入账的。折旧题中并没有说每月按多少折的,并没有说需要考虑折旧多少,和残值率的
84785042
2023 10/31 11:56
好的谢谢
小筱老师
2023 10/31 11:57
您好同学,不用客气