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老师进项税额加计扣除这样做凭证对吗 借:应交增值税-加计税额加计抵减额 贷:营业外收入-政府补助 结转借:应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-进项税加计抵减额

84785033| 提问时间:2023 10/30 16:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2023 10/30 16:39
84785033
2023 10/30 16:40
是这样做,还是直接借:应交增值税-未交增值税贷营业外收入
郭老师
2023 10/30 16:43
可以的,可以这么做的,两个方式都行,第一个是计提,第二个是没有计提的。
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