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老师,我们公司做了10KW配电工程,前期都是预付的款项,做的借:预付账款,贷:银行存款,现在工程完工,开来的完工发票应该怎么做账

84785021| 提问时间:2023 10/31 10:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是自己使用的吗?金额大吗?如果大的话,借在建工程,贷预付账款, 借固定资产 贷在建工程
2023 10/31 10:08
84785021
2023 10/31 10:28
是自己使用的,金额比较大,那这两笔分录,需要在收到发票的时候一起做吗,可以直接做借固定资产,贷预付账款吗
郭老师
2023 10/31 10:29
对的,可以这么做的。
84785021
2023 10/31 11:14
老师,我是应该做两笔分录,还是只做固定资产这一笔
郭老师
2023 10/31 11:17
都可以的,你自己决定可以吧。
84785021
2023 10/31 11:17
另外这个增值税可以正常抵扣吗
郭老师
2023 10/31 11:17
我写的那个正规,你写的不正规,知道为什么吗?因为需要安装,它又不是买来直接使用的
84785021
2023 10/31 11:23
哦好的明白了,那按老师教的做两笔分录,增值税是可以正常抵扣的吗
郭老师
2023 10/31 11:23
可以可以可以可以可以。
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