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老师,我们公司在2022年8月拿了一块地,是仓储用地,50年的产权,我从去年8月开始做了用地的摊销,摊销费用做在在建工程那里,这样做是否正确?待在建工程完工后转固定资产,这个摊销我这边需要怎么做账了?

84785021| 提问时间:2023 10/31 10:54
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
好是从建固定资产这个期间摊销的在建工程。
2023 10/31 10:56
玲老师
2023 10/31 10:56
完工之后转到固定资产是对的。
玲老师
2023 10/31 10:56
在建期间的摊销是借在建工程贷累计摊销。
84785021
2023 10/31 10:59
这个固定资产两年就做好了,这个土地要摊销50年,二年后,土地摊销应该借在什么科目
玲老师
2023 10/31 11:02
完工之后的摊销计入管理费用就行。
84785021
2023 10/31 11:05
老师,这块土地2022年8月拿的,后来在2023年7月政府又返回一笔叫拿地奖励的资金,我目前做在递延资产的贷方,然后公司这个月开始运营,这个递延资产我应该分多长时间去摊,摊在哪个科目(是否营业外收入)?
玲老师
2023 10/31 11:06
你好,咱实际用的时候记到营业外收入。
84785021
2023 10/31 11:10
这个递延的收入要分多少年记呢,是按土地摊销的时间吗
玲老师
2023 10/31 11:14
这个就看你政府那边有没有要求了。
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