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跨年无票收入后期又开票了税务系统怎么处理
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速问速答7月份做的无票收入是补的2022年的收入,10月份开发票了怎么做分录
2023 10/31 14:29
家权老师
2023 10/31 14:31
无票收入是
借:银行存款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借:主营业务收入-未开票
贷:主营业务收入-已开票
84784999
2023 10/31 14:35
因为7月份是税务检查当时冲减的以前年度损益调整,借应收账款,贷利润分配-以前年度损益调整,贷应交税费
84784999
2023 10/31 14:36
我当时是不是记错了
家权老师
2023 10/31 14:40
7月份补交了增值税,是怎么申报的呢?
84784999
2023 10/31 14:41
按无票交的增值税
84784999
2023 10/31 14:41
开多少无票就交了多少增值税
家权老师
2023 10/31 14:42
那你是视同在的收入申报的,没有汇算上年的汇算清缴,就按我写的分录做
84784999
2023 10/31 14:48
那我7月份做的分录对吗
家权老师
2023 10/31 14:51
不对的,申报跟做账不一致。