问题已解决
老师 你好,就是增值税进项税额加计扣除,这个需要计提吗?另外就是我们上月还有留底税额,不需要缴纳增值税,但是有加计抵减额这个需要怎么做呢
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速问速答你好,这个加急扣除是需要做账的
2023 10/31 15:25
东老师
2023 10/31 15:25
借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
84785014
2023 10/31 15:26
需要计提吗?
东老师
2023 10/31 15:26
是的,这个是需计提的
84785014
2023 10/31 15:26
计提又怎么做分录呢
东老师
2023 10/31 15:26
借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
84785014
2023 10/31 15:40
老师,这个是缴纳税款时候的分录吧。现在问的是计提的时候
东老师
2023 10/31 15:41
你看我发给您的是您加计扣除的会计分录,就是计提的,这不是缴纳的会计分录
84785014
2023 10/31 16:05
那实际交税时候的分录怎么做?
东老师
2023 10/31 16:07
借应交税费-未交增值税 贷银行存款