问题已解决

这一张发票,作为销售方和购买方,应该分别怎么做账

84785034| 提问时间:2023 10/31 17:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
销售方借应收账款或者是银行存款 贷工程结算或者是主营业务收入 应交税费
2023 10/31 17:10
郭老师
2023 10/31 17:10
购买房,这个买来做什么用的?
郭老师
2023 10/31 17:12
这个塔是你们自己的吗?如果是的话,借在建工程 贷银行
郭老师
2023 10/31 17:16
你好,你不是支付给销售方式支付给销售方的职工是这意思吗?
郭老师
2023 10/31 17:21
你好,还是和这个一样做就可以的,出一个委托书,对方委托你们单位发工资
郭老师
2023 10/31 17:33
是的 对的 是 是的 不就是自建的吗
郭老师
2023 10/31 17:41
用在哪里的 后勤用可以做管理费用 你要再出出去就是成本 相当于买来销售的
郭老师
2023 10/31 17:42
对啊,你再开出去不就是啦。
郭老师
2023 10/31 17:45
你得有利润不一样
郭老师
2023 10/31 17:51
对的,是的,你当月做了收入的可以
84785034
2023 10/31 17:11
买来做建筑的,造塔的
84785034
2023 10/31 17:13
那如果是代发工资呢?
84785034
2023 10/31 17:18
对,就是这意思,相当于代发工资
84785034
2023 10/31 17:28
好的,,谢谢老师
84785034
2023 10/31 17:29
确定借方放在在建工程嘛? 那到时候我们要转入固定资产是吗?
84785034
2023 10/31 17:38
老师,您能帮我看一下他这样做是对的吗?还是说对的我应该怎么做?放在管理费用?
84785034
2023 10/31 17:41
购进的就是这项技术服务哎,还可以用来销售?
84785034
2023 10/31 17:43
如果在开票出去,也就销售了? 那这个金额是不是也要一致呢?
84785034
2023 10/31 17:48
我也是这样想的,金额肯定比开进来的高,那做账的时候还是放在主营业务成本
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