问题已解决

老师目前是对方还没有给我们干活,但是收到了一张专票,我们现在相当于是预付账款,分录该怎么做?

84784956| 提问时间:2023 11/01 09:50
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
可以记入长期待摊费用。付款的时候记入预付账。
2023 11/01 09:52
84784956
2023 11/01 09:52
老师分录怎么做
84784956
2023 11/01 09:52
现在就要付款呢
小宝老师
2023 11/01 09:53
收到发票的时候借,长期待摊费用贷,应付账款。
84784956
2023 11/01 09:53
是不是借:预付账款 应交税费 贷:银行存款
小宝老师
2023 11/01 09:55
付款的时候,如果是预付账款不涉及到税费,应该直接借,预付账款贷银行存款
84784956
2023 11/01 09:57
那等对方提供服务了,该怎么做?
小宝老师
2023 11/01 10:01
当提供服务的时候,从长期待摊费用结转到相关成本费用。
84784956
2023 11/01 10:01
老师是专票 涉及到税费了啊
小宝老师
2023 11/01 10:02
如果收到的是专票,在做长期待摊费用的时候,应该同时确认应缴税费,应缴增值税进项税额。
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