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老师,请问一下我们公司收到一张9%的65000的增值税进项专票,但实际付款是62000,我要如何做账务处理?

84785021| 提问时间:2023 11/01 10:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,两种做法,一种是差额放到营业外收入,还有一种是借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷银行 应付账款 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2023 11/01 10:47
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