问题已解决
老师,我10月有个之前已经认证过的发票,供应商给我们开了25.8w元负数发票。进项转出金额是29681.41元,我本有认证了29550元销项,这样的话 收到红冲发票我怎么做账,对于之前已认证的税额不知道咋做, 在就是我销项29550填写到申报表哪里
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这是购买货物的,借库存商品,应交税费,应交增值税进项,
贷银行存款,这是第一次的,
然后红冲了,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出。
2023 11/01 14:41
84785033
2023 11/01 14:54
老师这个申报表啥情况哪里不对吗我10月就红冲了495w 收到一个供应商的25.8w的红字发票(这个当时认证了现在该转出29600我认证了29550这样子)
郭老师
2023 11/01 14:54
好,红字信息表几月份开的?
84785033
2023 11/01 14:55
我10月给供应商开的信息表他们昨天开的红字发票
郭老师
2023 11/01 14:56
还有可能是系统的问题,你晚一会再试
84785033
2023 11/01 15:06
不是吧、一直这样啊
郭老师
2023 11/01 15:10
从你的第二个提示里面就能看出来,系统不对,你这个销售额它提示的不对,你看下是不对吗。
郭老师
2023 11/01 15:10
今天开全电发票的系统都有问题。