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老师 发现10月开给客户的发票 税号错了 发票红冲 重开 我这边做账怎么处理?
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速问速答先做相反分录,再做销售收入分录,一负一正。
2023 11/01 14:45
84784976
2023 11/01 14:47
十月份做账我还是按销售收入处理 十一月份我做一负一正 是这样吗
文文老师
2023 11/01 14:51
是的,你的理解是对的。
老师 发现10月开给客户的发票 税号错了 发票红冲 重开 我这边做账怎么处理?
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