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这个怎么做抵销分录?

84784961| 提问时间:2023 11/01 20:42
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一休哥哥老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
您好,我来回答这个题目
2023 11/01 20:56
一休哥哥老师
2023 11/01 20:57
借:应付账款 20000 贷:应收账款 20000
一休哥哥老师
2023 11/01 20:58
借:应收账款 200 贷:信用减值损失 200
一休哥哥老师
2023 11/01 20:59
第二年 借:应付账款 25000 贷:应收账款 25000
一休哥哥老师
2023 11/01 21:01
上面的图片的题目 借:营业收入 100 贷:营业成本 60 贷:固定资产40 借:固定资产 40/5=8 贷:管理费用 8
一休哥哥老师
2023 11/01 21:02
第二年 借:年初未分配利润 40 贷:固定资产40 借:固定资产 40/5=8 贷:年初未分配利润 8 借:固定资产 40/5=8 贷:管理费用 8
一休哥哥老师
2023 11/01 21:02
第三年 借:年初未分配利润 40 贷:固定资产40 借:固定资产 16 贷:年初未分配利润 16 借:固定资产 40/5=8 贷:管理费用 8
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