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我本期做账里面进项是250000,本期认证的抵扣联进项是280000,那我本期计提增值税时要用销项减进项,是减25万还是是28万呢?

84785030| 提问时间:2023 11/01 22:24
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好应该按28万这说明你好,应该按28万,这说明你起初有应交税费,待认证进项税额,你是不是已经把它做到进项税额里边了?如果是这样,你以前做的分录是不正确的
2023 11/01 22:25
立峰老师
2023 11/01 22:26
以前坐在应交税费,应交增值税待认证,进项税额了。那么,在本期勾选认证后,将它转到进项税额里面
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