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老师,一般纳税人月末结转增值税时,要不要做 借:应交税费—应交增值税(销项),贷:应交税费—应交增值税(进项)?

84784993| 提问时间:2023 11/02 08:43
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好不是这样处理的 发你正确的  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2023 11/02 08:46
84784993
2023 11/02 08:49
老师,1.2能合并到一起吗
玲老师
2023 11/02 08:51
可以的,可以合并,可以的可以。
84784993
2023 11/02 09:00
老师,每个月都要结转进销项吗,之前有没结转的,有影响吗
玲老师
2023 11/02 09:01
没有实际影响,你现在可以一次性结转屏就行。最好是按月来结转。
84784993
2023 11/02 09:02
好的,谢谢老师
玲老师
2023 11/02 09:04
客气,问题解决,请好评,谢谢。
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