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现在服务行业进项发票加计抵扣10%,是不是认证发票时才需要在报表上确认吗?

84785009| 提问时间:2023 11/02 09:23
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,这个是需要确流程的
2023 11/02 09:23
84785009
2023 11/02 09:31
只是在认证时才需要填写,要是这个月没有进项发票抵扣就不需要填写什么吗?
小锁老师
2023 11/02 09:32
嗯对,理解的是没错的
84785009
2023 11/02 09:36
哪是在哪报表哪栏填写的?
小锁老师
2023 11/02 09:37
啥意思?是进项税还是
84785009
2023 11/02 15:20
我是说进项税加计抵扣10%在哪个报表填写?
小锁老师
2023 11/02 15:38
填写到附表四的“二、加计抵减情况”,还注意附表四“二、加计抵减情况”中只有第6行第2列“本期发生额”和第3列“本期调减额”才可以手工填写,
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