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我们有一张7月填开的红字增值税专用发票信息表红冲的是5月的发票,错误的发票金额是对的,但是我看这个红字增值税专用发票信息表之前会计没有记账,现在我在11月的账上改怎么记?

84785010| 提问时间:2023 11/02 09:48
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023 11/02 09:50
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