问题已解决

老师您好,我们9月份预估了收入1万元,13个点的税率,10月份实际发生开具了发票12000元,现在这边收入12000元只能算9月份的收入,我们9月份和10月份的分录要怎么做

84784957| 提问时间:2023 11/02 10:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款1万, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税 9月
2023 11/02 10:40
郭老师
2023 11/02 10:40
十月份借应收账款-1 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税,负数 借应收账款12000,贷主营业务收入应交税费。
84784957
2023 11/02 10:43
好的,谢谢
郭老师
2023 11/02 10:46
不用客气,工作愉快。
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