问题已解决
我上月收到客户给我的几份进项发票,入了固定资产科目。因为之前那几份已经入账了,现在又多给了几份,不知道该怎么入,固定资产建卡片的月份是什么时候开始的?
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速问速答你好,同学,这个每个财务软件要求不一样
2023 11/02 10:52
84784984
2023 11/02 10:57
谢谢老师,我们没有用财务软件呢,怎么处理
venus老师
2023 11/02 11:03
那你们就是建固定资产表格台账了
84784984
2023 11/02 17:07
谢谢老师,固定资产购入的月份不一样,那应该怎么建?
venus老师
2023 11/02 17:08
本着权责发生制原则、真实性原则、合理性原则,就从使用之日起进行折旧与摊销。但必须能够证明已使用。