问题已解决
外贸公司,10月份出口一批货物(3款产品),本应开具普通发票一张.税率应为0%. 但开具普通发票中有一款产品税率0%开错成13%,另外2款产品税率是0%,次月发现已重新开具正确普票,请问10月份增值税申报表附表一怎么填
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速问速答1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。
2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。
3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。
4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。
2023 11/02 13:56
84785046
2023 11/02 14:01
谢谢老师,但我是想问:增值税及附加税费申报表的附表一怎么填,我司是一般纳税人
朴老师
2023 11/02 14:07
按对应的税率填写收入金额