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用友t3反结账反记账后,怎么正常结账,记账,结转损益之前弄过了
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速问速答学员你好,
可以进行以下操作:
1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
2023 11/02 16:39
84784991
2023 11/02 16:43
错的凭证是 借 其他应付款
贷,银行存款,
这个是不是不影响损益,可以不用把结转损益凭证删掉?
玲老师
2023 11/02 16:44
这个不影响损益的。咱要是更正的话,直接更正分录就行。
84784991
2023 11/02 16:45
好的谢谢
玲老师
2023 11/02 16:46
你好同学:
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!